标准作业程序(SOP)管理办法
对标准作业程序文件管理方法的具体介绍和实战操作
标准作业程序(SOP) 管理办法
1. 目的
确保本公司所有运行之文件系统化、标准化、有效化。
对文件之制定、分发、作废流程进行规范规范,使其能有效保存、便于查察,防止使用失效或作废文件。
2. 适用范围
该办法适用于本公司与管理标准、技术标准、工作标准有关文件的控制。
3. 工作职责 3.1 管理部
负责标准作业程序(SOP)相关制度的制定和运行考核管理。
3.2 质管部
负责标准作业程序(SOP)文件现场执行的督导、结果提报工作。
3.3 各职责部门
1. 各部门主管职责:
是本部门标准作业程序(SOP)文件的最高指导者和督导者,对运行结果负责。具体: 1) 全程督导文件的起草、会审、收发、试用、修订、保管工作。 2) 全程督导文件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档工作。 3) 全程督导文件内容的执行落实工作。 2. SOP小组成员职责:
对标准作业程序文件管理方法的具体介绍和实战操作
1) 具体执行标准作业程序(SOP)文件的起草、会审、收发、试用、修订、保管工作。 2) 具体执行标准作业程序(SOP)文件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档工作。 3) 标准作业程序(SOP)文件执行过程的指导和督导。 3. 作业员职责:
1) 积极配合文件的起草、会审、分发、试用、修订、保管工作。 2) 积极参与文件内容的学习、测试,并顺利通过。 3) 积极确保文件内容的执行。
4. 程序要点 4.1 文件格式
1. 封面:(XX-MB01-4.2)
要点包含:公司名称、文件名称、制订日期、文件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准。
2. 内页具备:修改记录表(XX-MB01-4.3)、修改对照表(XX-MB01-4.4)、正文。 3. 同类文件格式须一致。 4.文件及资料之编码原则:
顺序号日
月年发文部门管理类:M技术类:J工作类:Q
管理部:GL商务部:SW售服部:SF生产技术部:SJ质管部:ZG风电事业部:FD总务部:ZW财务部:CW
钢结构部:HG机工部:JG电气部:DQ液压部:YY
表面处理部:BM安装队:AZ采购组:CG工装组:GZ后勤组:HQ
1) 类别代码:
管理类:M,技术类:J,工作类:Q 2) 部门代码:
管理部:GL,业务部:SW,财务部:CW,总务部:ZW,采购组:CG
对标准作业程序文件管理方法的具体介绍和实战操作
生产技术部:SJ,售服部:SF,质管部:ZG,风电事业部:FD 钢结构部:HG,机工部:JG,电气部:DQ,液压部:YY 表面处理部:BM,安装队:AZ 工装组:GZ,后勤组:HQ 3) 版本号:
A. 标准作业程序(SOP)文件的每一页,都应具有版本号标记。
B. 版本号以英语字母大写表示,试用版为O。受控初版为A,再版为B;C;D…; C. 某一页中单项或单页整体更换修订时,文件整体版本不变。 D. 当单页整体更换时,该页之版本可单独更订为A.1;A.2…;
E. 当所有页次同时更订或单页修订达四次以上者,整体版本更订为B版,依此类推。
5. 文件管理表单之编码原则:
编码时间+顺序号。例如:111014-1表示2011.10.14申领的第一个表单编号。
注:文件管理所有表单编号均由管理部专人统一编制,文件制定权责部门需及时到管理部申领。
4.2 文件及资料之新增:
1. 文件起草人填写「标准作业程序(SOP)文件制定会审记录单」(XX-MB01-3.1)提出会审
申请,交权责部门主管核准,确立会审参加人员和会审时间,对文件进行会审,做好会审记录。
2. 按规定下发文件,并填写「标准作业程序(SOP)收发记录表」(XX-MB01-3.2)。
3. 文件接收部门妥善保管和使用文件,并填写「标准作业程序(SOP)使用保管登记表」
(XX-MB01-4.1)。
4. 将会审通过的文件进行宣达,并填写「标准作业程序(SOP)宣达记录表」(XX-MB01-3.6),
做好相关记录。
5. 宣达过后组织测试,并填写「标准作业程序(SOP)测试记录表」(XX-MB01-3.7),做好相
关记录。
6. 初次确立的技术类操作文件需进行不少于3次的试用,做好记录,并填写「标准作业程序
(SOP)试用记录表」(XX-MB01-3.3)。
对标准作业程序文件管理方法的具体介绍和实战操作
7. 新增之文件:在试用期内,需加盖试用章;试用期过后,加盖受控章。否则视为无效文件。
4.3 文件修订:
1. 如文件与实际作业不相符时,须由相关部门按照「标准作业程序(SOP)修改申请及会审
单」(XX-MB01-3.4)要求提出修订申请后,交权责部门主管核准,确立修改会审参加人员和会审时间,对修改部分进行会审,做好会审记录。
2. 按规定修改文件,并填写「标准作业程序(SOP)修改执行单」(XX-MB01-3.5)。 3. 文件的修订状况须记录在「标准作业程序(SOP)文件履历表」(XX-MB01-3.8)上。 4. 文件的修订状况须记录在「标准作业程序(SOP)修改记录表」(XX-MB01-4.3)上。并在
相应页码位置上加盖修改章。
5. 文件经修改后,应由修改部门将每次修改的情况列入「标准作业程序(SOP) 修改对照表」
(XX-MB01-4.4),加盖修改章,附在文件中,以确保使用者明确修改之内容,得以按照最新版本。
6. 如有必要,需将会审通过的修改部分进行宣达,并填写 「标准作业程序(SOP)宣达记录
表」 (XX-MB01-3.6),做好相关记录。
7. 对修改部分宣达过后组织测试,并填写 「标准作业程序(SOP)测试记录表」 (XX-MB01-3.7),
做好相关记录。
4.4 文件废止:
1. 文件废止之申请、会审作业程序:由提议单位填写「文件废止申请单」(XX-MB01-3.9),提
出废止申请后,交文件制定部门会审,若同意则交由管理部备案,按程序回收各单位文件。 2. 确立新版本后,旧版本随新版本的发行,自行即时废止,需按照规定,回收、保管、销毁。 3. 废止后暂时保存的文件,要按照规定,在同一位置加盖废止章,废止章由管理部专人保管
与加盖。
4.5 文件分发、回收、销毁:
1. 经文件制定权责部门会审通过之文件,颁布执行之前,需到管理部登记备案,申领文件管
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理表格之编号。并由管理部登记记录于「标准作业程序(SOP)文件制定/修改进度表」(XX-MB01-2.3)中管理。
2. 文件制定权责部门依据实际需求,影印适当份数,加盖发行章后(试用章或受控章)发行,
无发行章一律视为无效文件。
3. 每份文件有唯一的分发号,文件制定权责部门按规定分发,登记记录于「标准作业程序(SOP)
收发记录表」(XX-MB01-3.2)上,作为后续查询的依据,并请收文单位在此签名。 4. 修订及废止时,应由文件制定部门依收发之记录,发行新版时回收旧版文件,回收时应注
意数量及内容之完整性,并记录于「标准作业程序(SOP)收发记录表」(XX-MB01-3.2)上。
5. 各部门回收之废止文件,由权责部门整理完善,分:权责部门文件和使用部门文件,交与
管理部,由管理部统一处理。
6. 文件销毁:使用部门之文件,废止后,即由管理部销毁。
4.6 文件保管:
1. 现行文件原稿一律由文件制定权责部门保管,指定专人保管,分发号统一为:001,建立
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