关于出差费用标准的规定
关于出差费用标准的规定(草稿)
第一条 为适应公司经营发展的需要,保障出差人员的合理利益,使公司的外事活动规范化、制度化,特制定本规定。
第二条 总经理的各项出差费用据实报销。
第三条 各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行,各部门一般人员出差费用的标准另行规定。
第四条 出差所用的交通工具的选择:根据公司目前的实际情况,由总经理确定。
第五条 出差时间的确定:出差人员在公务办完之后应立即返回,当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时,在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。
第六条 往返交通费用:两地之间(含途中必经点)的往返车费凭发票据实报销。若单位出车,途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。
第七条 途中餐饮费:途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票,特殊原因可不提供。
第八条 住宿费用:
住宿费用分三个等级:
⑴ 经济特区、直辖市:按每人每日150-200元标准凭发票报销。不足200 元按发票金额据实报销;超过200元,超过部分个人自行负担。
⑵ 各省会城市:按每人每日100-200元标准凭发票报销。不足200 元按发票金额据实报销;超过200元,超过部分个人自行负担。
⑶ 不在上述城市之列的其它城市:按每人每日100-150元标准凭发票报销。不足150 元按发票金额据实报销;超过150元,超过部分个人自行负担。
第九条 出差地的市内交通费及餐饮费:
出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。 出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂,具体标准是:市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。(餐饮费原则上应提供发票),超过部分若无特殊情况则个人自行负担,特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员,需先电话请示总经理,经许可后可据实凭发票报销。
第十条 若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿,公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付,该人员可不提供发票。
第十一条 当天能够往返的短途费用,不执行出差费用标准的规定,而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元,(如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。)
第十二条 各出差人员应本着为公司着想的原则,兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象,一经发现,公司将采取严厉惩罚措施。
第十三条 本规定自公布之日起执行,由财务部负责解释。
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