ISO13485内审检查表(完整各部门)
内审检查表
审核员: 第 1 页 共 10 页
受审部门 标准条款
总经理 管理者代表 审核内容
1按要求建立文件化的质量管理体系。
4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体系总要
求
3质量管理体系各层次的文件。
4质量管理体系的删减。
1公司应建立并保持的质量管理体系文件。
4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则
日期
审核方法
记录
评价
符合 符合 符合 符合 符合 符合
查看体系文件判别是否符合标准规定
查,符合标准规定
。
检查是否相符。 检查是否齐全。
有没有删减部分,如有则记录
覆盖的产品范围符合 查,文件齐全 有删减合理
查文件目录判别各级文件是否齐全。
查,各级文件齐全
抽查三份文件是否相符
查目录,判别是否能满足生产经营的
满足生产经营的需求
需求
3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档,检查是否正确、 相关技术文件 。 齐全、清晰,符合生产要求。
符合 符合
质量手册应包括以下内容:
阐明企业质量管理体系 4.2.2质量
1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 检查质量手册,查有没有阐明企业质 覆 盖 范 围 , 包 含 符合
手册 量管理体系覆盖范围,有无缺YY/T
YY/T0287 专用要求内
0287专用要求内容,有没有描述过程 2) 应形成文件的程序或对其引用。 容,有描述过程及其相 符合 及其相互作用。
互作用。 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间
的相互作用的表述。
5.1 管理承诺
1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
通过查质量记录,作出判断的证据。 有质量方针
明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性
符合 符合 符合
2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工,作出判断 性传达给组织的成员。
1确保顾客的需求得到确定并予以满足。
5.2
与领导层交谈,了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、
、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 足的情况 要求得到满足。 抽查二份合同的执行情况。
完全理解顾客和法律法
规的要求
符合 符合 符合
以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。 注焦点
5.3
1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针,在办公室、生
制定了质量方针
针。 产车间能否看到质量方针。
询问二个员工。
各层次人员对质量方针 的理解
质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度
5.4
1质量目标应与质量方针相一致,质量目标应是 查目标与方针是否一致,查相关职
查目标与方针一致
可测量的,并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 2各职能部门对质量目标的完成情况。 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。
抽查二个部门。 查质量策划文件。
各职能部门对质量目标 的完成情况达标 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进
符合
策划 符合 符合 符合 符合
1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。最 高管理者已规定企业
内的职责、权限。
5.5职责 定。
、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者
代表,明确其职责和权 符合
限。 沟通 权限。
限
受审部门 标准条款
总经理 管理者代表 审核内容
日期
审核方法
记录
评价
符合
3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过 检查证实企业内部沟通方式和渠道 查,有内部沟通 程,以确保质量管理体系的有效性。 的文件和记录。
4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的
法律、法规,熟悉产品生产技术。对产品质量负 与高层领导座谈。
5.5职责、 全部责任。 权限和沟 通 5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责
、权限及相互关系,了解组织的质量管理体系活 抽查二个员工。 动。
熟悉国家有关医疗器械 的法律、法规。
符合
各岗位员工明确自己的 职责。
符合
最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体
已规定按策划的时间间
系,实施管理评审,以确保其持续的适宜性、充 检查管理评审频次和记录,是否按
5.6管理评 分性和有效性,包括评价质量方针、质量目标、 管理评审输入和输出要求进行管理 隔评审质量管理体系,
符合
审 实施管理评审,每月进
质量管理体系改进的机会和变更的需要。保持质 评审。
行了工作总结。
量管理评审的记录。 1最高管理者应确保企业质量管理体系资源的获 与领导层座谈,了解资源情况。
资源获得充分和适宜的
6.1资源提 得和适宜。
供
2提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满 查设备、设施、人员配置。 意?
达到顾客满意
符合 符合
8.2.2
1企业应制定内部审核计划,规定内部审核的目 的、频次、准则(审核依据)、范围、方法、审 检查审核计划、目的、范围、依据 制定内部审核计划,符
符合 、审核人员、审核检查表和记录。 合要求。
核人员以及审核实施的要求和记录。
2内部审核的结果应采取纠正措施,消除不合格及 检查内审报告,不合格报告,纠正 规定采取纠正措施,验 其原因,应有采取纠正措施验证结果的报告。 措施整改及验证情况。 证。 3审核人员应具有内审员资格,并具备独立性。 查验内审员证书,任职部门。
有内审员证书 已进行统计分析
符合 符合
内部审核
1企业应收集与产品质量和质量管理体系运行有
8.4数据分
关的数据,包括顾客反馈、产品实物质量、市场 检查文件规定。
析
有关数据及供方信息。
符合 符合
2企业应采用包括统计技术在内的适当的分析方 检查5份数据分析,了解统计技术 使用了查检表等方法 法,进行数据分析,以寻找改进的机会 使用情况。
1企业应利用质量方针,质量目标,内部和外部
审核结果,数据分析,纠正和预防措施以及管理 检查质量目标的实现,质量管理体
8.5改进 评审等信息的机会,识别和实施任何必要的改进 系的有效性和产品实物质量改进情 已进行改进
。企业应改进质量管理体系有效性和产品实物质 况。 量,形成自我完善的机制
2 建立忠告性通知发布和实施的形成文件的程 序 。 并 应 能 随 时 实 施 这 些 程 序.
如果国家或地方法规要求对符合规定的报告准则 检查是否建立了通告和报告制度。 建立了通告和报告制度 的不良事件发出通告,组织应对告知行政主管部 门的通告建立形成文件的程序。
3 保持所有顾客抱怨调查的记录。当顾客抱怨
的调查确定是在组织之外开展的活动导致了顾客 检查预防措施实施情况。 的抱怨,则相关资料应在所 …… 此处隐藏:2392字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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