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过程检验作业指导书

来源:网络收集 时间:2026-09-14
导读: 常州可林艾尔集成净化科技有限公司 文件编号:SCP-QC-01版本 A/0 第 1 页 共 3页 题目 : 过程检验作业指导书受控制文件之首页 文件阶级III 级文件 更改记录 有无补充页跟着..................... 版次 A/0 更改通知编号 生效日期 □有 更改简要 首次发布 ■

常州可林艾尔集成净化科技有限公司

文件编号:SCP-QC-01版本 A/0 第 1 页 共 3页

题目 : 过程检验作业指导书受控制文件之首页 文件阶级III 级文件

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文件编号:CICT/QW-04-2012 常州可林艾尔集成净化科技有限公司版本 A/0 题目:过程检验作业指导书 第 2 页 共 3 页

一、目的 此文件指导 IPQC 对制程检验、产品功能、外观是否符合规定要求,确保制程中品质处於受控状态。 二、使用范围 此文件适用於公司内所有生产、组装半成品、成品的制程检验。 三、区域等级分类: 重要表面:零件外表面或零件组装后检验者可直视到的表面;(A 面) 次要表面:零件内表面或零件组装后检验者不能直视到的表面;(B 面) 检测面:不转动零件可看到的表面。 四、缺陷定义 4.1 严重缺陷:不良缺陷可能带来人身、财产、环境等安全隐患的缺陷 4.2 主要缺陷:不良缺陷促使产品失去规定功能,或者相对严重的结构及外观不良,从而明显降 低产品使用性的缺陷。 4.3 次要缺陷:不良缺陷可以造成产品部分性能偏差,或者一般外观缺陷,虽不影响产品性能, 但会使产品价值降低的缺陷。 五、职责 5.1 品质部 IPQC 依据本文件规定对生产过程品质进行检查控制。 5.2 IPQC 对异常现象进行确认: 5.2.1 若异常现象 IPQC 能够立即判定原因,并能够解决,刚与生产拉长一起制定纠正措施并 执行,IPQC 对纠正措施进行跟踪验证,验证数量不少於订单量 20%无问题方可正常生产。 5.2.2 若 IPQC 不能立即判定原因,则立即通知品质工程师或品质主管。 5.2.3 品质工程师或品质主管根据不良现象立即通知相关人员,工程与生产等部门相关工程 师在接到通知后,十分钟内必须到达现场,组成异常处理小组对不良问题进行分析。 5.2.3.1 不良原因后,相关责任部门应在四个工作时之内给出纠正措施,两工作日内给 出预防措施。IPQC 跟进改善措施实行后的 100PCS(若批量小於 100PCS 刚需跟进同型号 下一批次的生产) ,以确定改善措施是否有效。如果措施有效,对此不良问题结案,必要 是将措施纳入相关作业文件;如改善措施无效,责任部门重新制定改善措施,直到跟踪 验证有效为止。 5.2.3.2 若半小时内不能分析出异常原因,刚品质工程师立即要求生产停止,对已生产 的产品进行标识并隔离,按 5.4 进行处理 5.3 品质异常停线的处理 5.3.1 生产线停线的时机 A、当制程异常的不良率达到或超过已生产数 20%时; B、当品质异常超出品质管

制界限,而相关部门在半小时内无法改善时; C、出现其它重大品质事故,可以影响到产品特性功能的重大不良 ; 5.3.2 品质工程师按要求在《品质异常联络单》上注明停线,经副总确认后,通知生产停止, 同时通知相关部门工程师、主管,按 5.2.3 执行;

文件编号:CICT/QW-04-2012 常州可林艾尔集成净化科技有限公司版本 A/0 题目:过程检验作业指导书5.4 如在订单交期或其它条件不许可的情况下,不合格半成品可做“例外放行”处理,在《品 质异常联络单》中注明,并须经副总批准,同时对不合格半成品明确标识,并做好记录以便 可追溯。对有潜在的安全及功能因素有致命影响的问题,在任何情况下均不予以例外放行。 六、作业程序 6.1 巡检频率及方法: IPQC 巡检频率为每两小时巡检一次,每次对生产每个管制点抽样 5PCS 进行检验; 6.2 检验前准备: 6.2.1 作业前 IPQC 需熟知和理解产品规格书,BOM 表及相关检查工作指引,了解产品的功能用 检测重点,对照样品和规格资料,掌握相关检测方法; 6.2.2 熟悉相关标准作业指导书; 6.3 产品检验项目及方法: 6.3.1 插件元器件的外观检验: 6.3.1.1 所有元器件应无破损、变形、脏污、氧化、锈蚀、型号错等; 6.3.1.2 无插错、漏插,有极性的元器件极性不能插反; 6.3.2 钣金表面的检验 6.3.2.1 钣金表面应无划伤、破损、分层、裂纹、翘曲等; 6.3.2.2 钣金表面面应清洁、无污迹等; 6.3.2.3 喷涂件应均匀、起泡、脱落等; 6.3.3 部件是否漏装 6.3.3.1 钣金件、紧固件、是否漏装。 6.3.3.1 钣金件、紧固件、是否装错装反 6.3.4 产品的组装与包装 6.3.4.1 产品组装后外观、功能是否良好;包装防护需符合要求; 6.3.4.2 产品标签粘贴位置是否正确,无错贴、漏贴、歪斜等现象 6.4 生产作业规范监控 6.4.1 根据 BOM 表、规格书、样品监督生产线的物料使用状况,同时对首件进行确认; 6.4.2 监督各工具、仪器设备的检查、校验的记录状况,是否在合格状况下使用,例如: 《设 备维护保养记录表》 6.4.3 依产品规格、SOP 等资料监督各作业岗位是否按标准作业,如静电环使用、烙铁温度、 测试仪器的参数设定等 6.4.4 监督生产测试岗位、修理岗位是否有不良品标示与区分; 6.4.5 监督和确认包装方式是否正确,包括产品包装标识、型号、箱数、数量、包装方式等; 七、参考文件 《不合格品控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》

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