能源管理体系程序文件
能源管理程序文件
2012年12月12日发布实施
相 关 术 语
能源管理体系:用能单位管理体系的一部分,用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。
用能单位:消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。 能源因素:在用能单位运营全过程中,对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。
重要能源因素:指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。 能源方针:用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。
目标:用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标:为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位:能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。
基准:用能单位为评价实施能源管理体系的绩效,通过对历史数据收集与分析,确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。
标杆:用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效:用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案:用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率,针对能源因素所采取的具体措施。 不符合:未满足要求。
目 录
修 改 记 录
文件和资料控制程序
一、目的
控制供水能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关部门、单位使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。
二、适用范围
适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责
㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。
㈡负责发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 ㈡文件的分类
1、能源管理体系文件分为三个层次: ⑴能源管理手册; ⑵能源程序文件; ⑶第三层文件。
2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。
3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。
4、第三层文件是程序文件的支持性文件,是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。
5、有关能源法律法规等外来文件的控制,按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。
㈢文件的编制、批准和发布
编制发布实施更 改换版评审
1、能源管理手册由生产部负责组织编制,能源管理负责人审核,最高管理者批准后发布实施。
2、能源程序文件由生产部组织有关专业/单位人员编制,相关部门负责人进行会审,报能源管理负责人批准后发布实施。
3、第三层文件由各单位编写,经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全集团使用的文件,由集团分管领导审批后发布实施。
4、上级来文由报分管领导批准后登记、发放控制;其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。
㈣文件标识、编号和发放
1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号,非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件,列全编号、发放号、数量等标识;对外来文件以下发的最新版本为有效版本。
2、文件编号具体按以下执行:
⑴能源管理手册的文件编号:GPS/NYGLSC—2013A 注:GPS ——供排水集团有限责任公司 NYGLSC —— 能源管理手册
2008—— 年代号 A —— 版本号(用A、B、C、 ) ⑵能源程序文件的文件编号:GPS /NYGLCX—XX 注:GPS ——供排水集团有限责任公司 NYGLCX—— 能源管理程序文件 XX ——程序文件序号
⑶第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外):NYTWJ—SS—## 注:NYTWJ ——第三层体系文件 SS —— 单位/部门编号
## —— 序号(用01、02、03、 表示)
3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准,能源程序文件的发放范
围由能源管理负责人批准,其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。
4、能源管理手册、能源程序文件由生产部负责标识、编号和发放;各单位自编第三层文件,由各单位按规定标识编号和发放。
5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表,领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏,版次用“A、B、C ”表示,修改次数用“0、1、2、3 ”表示。
㈤ 文件的更改
1、文件需要更改时,应由文件更改部门填写文件更改申请单,写明更改前及更改后条款、内容,并说明更改理由,文件更改的审批由原审批部门负责,若指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
2、在文件出现下列情况时,需更改: ⑴能源管理体系职能有变动;
⑵内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求; ⑶发现文件有差错或条文意义不明确;
⑷作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改; ⑸管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。
3、文件更改的实施,由文件发放部门下发文件更改通知单,相关单位接到文件更改通知单后,按通知单要求进行更改,并按更改后内容执行。
㈥文件的会签
程序文件的会签,由生产部组织相关部门以会议的方式会审后签字。 ㈦文件的换版和作废
1、文件更改次数较多,修改版面达到整个文件的1/3时,应进行换版。 2、换版时说明换版原因,能源管理负责人审核,最高管理者批准后,组织人员实施换版。
3、凡失效或作废的文件,由原文件发放单位统一收回销毁,并填写文
件销毁申请单。对由于法律或其他原因需作资料参考的作废文件,应报认证办公室批准后,并标识清楚,防止失效版本误用(档案管理用文件资料按档案有关规定执行)。作废的文件,要在清单中注明作废日期。
㈧文件的管理
1、各单位应建立专门的能源管理体系文件橱,并设资料管理员管理本单位使用的文件。
2、各单位资料管理员具体负责文件的领用、发放、借阅、更改,并检查本单位所使用文件的有效性情况。
3、电子版本的受控文件应进行标识、编号登记管理; 4、需临时借阅文件的人员,要办理文件借阅手续,按期归还。 5、当文件丢失时,文件使用人必须作出说明,经负责人批准,补发新文件并做好记录。
6、当文件损坏,严重影响使用时,文件使用人到文件发放单位交回破旧文件,经负责人批准,换发新文件并做好记录。
7、文件需复印时,必须由负责文件控制的发放单位负责人批准方可复印。
8、管理手册、程序文件被批准后,文件原稿由生产部统一归档。 ㈨文件的评审
1、内部审核前生产部及相关部门内审员首先对体系文件进行评审,并提出修改意见,以确保文件的适用性。
2、在管理评审时,由各部门根据实际情况提交体系文件的修改意见,对体系文件进行评审,确保文件适用性和充分性。
3、各专业、部门(单位)使用的文件,由专业领导、单位负责人负责评审,确保文件的适用性。
4、如出现特殊情况时随时对文件进行评审,以评价体系文件运行的充分性和适用性。
5、对评审后需要更改的文件按文件更改规定执行。
五、相关文件 《记录控制程序》
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