最新厦门大学陈汉文审计学教案 内部控制及控制风险评价 doc(7)
来源:网络收集
时间:2026-07-30
导读:
20.小规模企业的内部控制通常比较薄弱,故而注册会计师可以省略符合性测试。( ) 21.注册会计师对审计过程中注意到的内部控制的一般问题,应当告知被审计单位管理当局,必要时,可出具管理建议书,但不应影响其
20.小规模企业的内部控制通常比较薄弱,故而注册会计师可以省略符合性测试。( )
21.注册会计师对审计过程中注意到的内部控制的一般问题,应当告知被审计单位管理当局,必要时,可出具管理建议书,但不应影响其应当发表的审计意见。( )
(四)简答题
1.什么是内部控制?内部控制包括哪些构成要素? 2.试述内部控制与审计之间的关系。
3.什么是调查表?调查表有什么优点与缺点?
4.在什么情况下,注册会计师可不进行符合性测试,而直接实施实质性测试程序? 5.请问管理建议书是否能够影响审计意见? 6.试述管理建议与审计意见之区别。
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