兴业建材有限公司销售业务流程及票据传递
销售业务流程
建材有限公司销售业务流程及票据传递
根据建材有限公司企业业务范围及工作特点,为便于企业日常管理和财务核算需要,现就企业日常销售业务的规范作如下规定:
一:合同销售
公司根据客户意愿与客户签定合同时应明确所购货物的名称、规格、数量、单价、承运单位(承运人)、及承运单位(承运人)的车辆号码、货款结算方式。客户依据所签合同派遣约定车辆到公司拉货时,流程如下:
① 签约客户持相关合同到我公司财务部门联系申请发货,经财务部门核实后书面通知营业处发货。(通知中应包括品种、发货总数量)。
② 合同约定的货运司机到营业处领取所需约定产品的凭据(产品牌)。非合同约定的货运司机但确为签约客户拉货,签约客户应当单独出据相关证明。
③ 司机持产品牌到指定场地在装载工的指导下,由装载工操作机械装取产品牌所指定产品。同时装载工做好出库记录(包括日期、品种、规格、车辆号码、司机姓名。)。
④ 装运完毕后,到营业处由营业员作方量计算(应有两人在场)后,由营业员填制产品调拨单(一式五联,一联存根、二联财务、三联结算联、四联客户联、五联承运单位联), 司机签字,营业员盖章。产品调拨单格式如下: 建材有限公司产品调拨单
编号
填制单位: 2011年 月 日 单位:方(吨)/元
一
联
发货人: 财务: 稽核: 收货人:
财务处根据签约合同及调拨单回执按照约定的结算方式和时间到客户单位结算并收取货款,并办理相关手续,并据以登记入账。 二:零散销售
① 购货客户到营业室按所需购买产品领取产品牌。
② 客户持产品牌到指定货场在装载工的指导下,装取产品。
③ 客户到营业室由营业员量好方量,开据销售票据,客户签字,营业员收款。销售票
销售业务流程
据格式如下:
建材有限公司产品销售单 编号
单位 2011年 月 日 单位:方/元 制单 财务 稽核 收款
联
一
三:每日终了,出货人与营业员相互核对财务交割产品牌,营业员作出登记,双方签字。营业员填报产品牌的发出和收回登记表。营业员收款送存银行。
四:每隔十日,营业员根据产品销售单据和产品调拨单汇制十日结报单,反映企业产品销售发出数量及收款汇总情况,产品调拨发出汇总数量。
五:月度终了,营业员根据本月所有十日结报单汇总编制月度产品收支平衡表、产品调拨明细表。相关人员签字后上报企业财务入账,款项缴纳出纳,相关单据整理成册,自存一份,上缴财务一归档。
十日结报单
销售业务流程
调拨发出明细表
销售业务流程
业务流程示意图
购销合同产品牌→→收款→
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