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施工单位基础管理考核评价表最新

来源:网络收集 时间:2026-07-26
导读: 表4 施工单位基础管理考核评价表 项目名称:扬绩高速公路宁国至绩溪段 合同段: NJ13 施工单位名称:巢湖路桥公司 特种设备投入使用前经检验合格,日常检查、维修、保 养记录齐全。 特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣 2 分; 无日常检查、维修保养

表4 施工单位基础管理考核评价表

项目名称:扬绩高速公路宁国至绩溪段 合同段: NJ13 施工单位名称:巢湖路桥公司

特种设备投入使用前经检验合格,日常检查、维修、保 养记录齐全。

特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣 2 分; 无日常检查、维修保养记录每发现 1 台扣 1 分;记录不 全面,每发现一处扣 1-2 分。

1.6 施 工 作

业 手 续(4分) 安全生 产管理 制 ( 分) 2 度 34 2.2 安全教育培 训制度(4 分) 2.1 安全生产例 会制度(4 分)

根据工程实际,按规定办理跨线施工、交通管制及水上 水下作业的相关安全许可手续。 明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。 会议记录清晰、全面。 会议要求落实到位并有书面记录。

查文件。

未办理,扣 4 分。

无此项作业 1 份会议要 3 求落实无书 面资料扣 1 分

查制度文 件、 会议记 录及签字 等。

未建立安全例会制度,扣 4 分。 未按时召开例会,记录不完整,签字不全,扣 1-2 分。 会议要求落实无书面资料,扣 1-2 分。

制定教育培训制度和计划。 明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、 转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法 等要求,并按要求开展教育培训。 培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。

查制度文 件、 教育培 训计划、 记 录及签字 等。

未建立安全教育培训制度和计划,扣 4 分。 教育培训计划不合理,扣 1-2 分。 未按计划对相关人员进行教育培训,或教育培训不到 位,扣 2-4 分。 培训时间、内容,参加培训人员记录不清晰,发现一次 扣 1 分。 2

2 次培训内 容记录不清 晰、 全面扣 2 分

2.3* 安 全 生 产 费用管理制度 (4 分)

制定安全生产费用管理制度。 制定安全生产费用使用计划, 根据批准计划落实到位。 建立安全生产费用管理台帐。

查制度文

未建立安全生产费用管理制度和使用计划,扣 4 分。 4

件、台帐、 计划未按季度(或月)落实扣 1-2 分。 费用明细、 台账不清晰、 费用明细不清晰、 记录不全面, 1-2 分。 扣 使用凭证。 挪用安全生产费用,扣 2-4 分。 查制度文 件、 证书及 台帐等。 未建立危险品管理办法,扣 4 分。 人员未持证上岗,发现一人扣 1 分。 未按制度落实危险品管理措施,扣 2-4 分。 危险品进出库台帐不全、不连续,扣 2-4 分, 不严格执行退库程序,发现一起扣 4 分。 爆破作业相关审批、备案、登记手续不全,扣 4 分。 爆破作业设计、施工文件未规定编制,扣 4 分。

2.4 危险品安全

制定危险品管理办法。 危险物品进出库台帐清晰,管理措施、使用记录等符合 有关要求。 *爆破工程施工应取得有关部门批准。 *按规定编制爆破设计书及施工组织设计。

管理制度 分) 危险品管理人员配备到位并持证上岗。 (4

4

制定消防安全责任制度。 2.5 消防安全责 任制度(4 分) 建立消防器材管理使用台账。

查制度、 台

未制定消防责任制度扣 4 分。 消防职责或责任人不明确扣 1-2 分。 管理台账不全,扣 1-2 分。 2

管理台账不 全

,扣 2 分

明确消防责任区域、 责任人、 消防器具配置及维护要求。 账、现场。 未绘制消防设施布设图,扣 1 分。

2.6* 安 全 检 查 制度(6 分)

制定安全检查制度。 明确项目负责人带班制度。 制定隐患排查工作方案,明确隐患排查频率,对发现隐 患进行分析,制定具有针对性的隐患治理措施。 重大安全隐患必须挂牌督办。 明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责 任人、检查内容、实施要求。 检查记录清晰,资料齐全、闭合管理。

查制度文

未建立安全检查制度,扣 3 分。

件,台帐, 安全检查制度针对性不强,扣 1-3 分。 现场核对。 未制定项目负责人带班制度,扣 3 分。 未制定隐患排查方案,扣 3 分。 未按规定的频率开展隐患排查,扣 1-2 分。 未对隐患进行分析,扣 1 分。 未对重大安全隐患挂牌督办,发现一次扣 2 分。 定期、日常、防汛防台等专项安全检查时间、责任人、 检查内容、实施要求不明确,扣 2-3 分。 检查记录不真实、不闭合,扣 1 分。 6

2.7 安全奖罚考 核制度(4 分)

制定奖罚制度。 明确奖励、处罚条件及方式。 执行到位,记录清晰。

查制度文 件,查记 录。 检制度文 件、 台帐及 记录。

未建立奖罚制度,扣 4 分。 奖罚制度执行不到位,记录不清晰,扣 2-4 分。 2

奖罚制度执 行不到位扣 2分

2.8* 生 产 安 全 事故调查处理 及 报 告 制 度 (4 分) 安全技 术管理 (30 分) 3 3.1* 专 项 施 工 方案(8 分)

制定生产安全事故调查处理及报告制度。 建立事故档案,发生事故及时报告。 落实事故处理“四不放过” 。

未建立制度,扣 4 分。 制度不符合相关规定,扣 1-2 分。 发生事故后,未按规定实施事故报告,扣 4 分。 事故处理未落实“四不放过” ,扣 1-4 分。 4

按要求编制危险性较大工程安全专项施工方案。 方案安全措施操作性强,内容齐全。 按规定对专项方案进行评审。 严格按方案落实到位。

查台帐、 文 件, 现场核 对。

危险性较大工程安全专项施工方案不全, 少一项扣 2 分。 专项方案未报批或未经评审,发现一份扣 2 分。 超过一定规模的危险性较大工程安全专项施工方案不 按规定组织专家评审的,发现一份扣 4 分。 8

3.2* 施 工 组 织 设计(4 分)

施工组织设计中有安全保证措施,且可操作性强。 经施工企业技术负责人审核、 签认, 履行审批手续齐全。

查资料。

施工组织设计中安全技术措施内容不全,操作性不强, 扣 1-2 分。 施工组织设计审批手续不完善,扣 1-2 分。 4

3.3* 安 全 技 术 交底(4 分)

制订安全技术交底制度。 明确交底责任人、对象、方法、内容。 逐级交底记

录清晰、真实,内容可行。 建立逐级交底台帐。

查制度文 件、 台帐及 记录。

未建立安全技术交底制度,扣 2 分。 安全技术交底资料不全,内容无针对性,发现一处扣 1 分。 未建立交底台帐,扣 1 分。 记录不真实,扣 2 分。 未逐级交底,扣 2-4 分。 4

3.4* 风 险 预 控 (6 分)

对危险源识别全面。 预控措施操作性强。 对重大危险源制定安全管理方案。 按规定开展桥隧施工安全风险评估。 重大危险源要对作业人员进行风险书面告知。 按规定开展地质灾害评估。

查文件, 现 场核对。

重大危险源未制定安全管理方案,扣 3 分。 方案中未明确责任人或预控措施针对性不强,发现一处 扣 1 分。 危险源识别不全或预控措施操作性不强,发现一处扣 1 分。 未按规定开展桥隧施工安全风险评估,扣 3 分。 重大危险源未对作业人员进行书面告知,发现一项扣 1 分。 未按规定开展地质灾害评估,扣 2 分。 4

3.5* 临 时 用 电 方案(4 分)

按规定制定临时用电方案。 标注用电平面布置图。 巡视维修保养记录完整。

查方案。

未制定临时用电方案,扣 4 分。 方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完 整,扣 1-3 分。 未标注用电平面布置图,扣 2 分。 无电工巡视维修保养记录或记录不连续,扣 1-2 分。 4

3.6* 应 急 预 案 及演练(4 分)

制订操作性强的各类应急预案及现场处置方案。 …… 此处隐藏:3040字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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