国有企业财务管理与内部审计的关联性(2)
内部审计工作的工作效应在规范企业财政管理部门人员的职责道德领域发挥了积极的促进作用,在约束财务管理人员自身行为的基础之上,为其价值观、道德观的树立提供了途径,有利于企业员工综合素质的整体提升。随着信息时代的到来,国有企业的发展对员工的知识文化水平、职业道德素养的要求越来越高,内部审计部门的监管作用在一定程度上实现了企业资金运行、员工考核、职位提升等方面的公开和透明性,能够激励财务管理部门的员工树立正确的工作态度,积极认真的投入到工作当中。还可以激发员工的自我学习,在为企业发展的服务的过程当中,实现自我价值。
3.3内部审计工作弥补了企业内部财务管理的空缺
国有企业内部审计工作能够对财务管理实行全面的监督和评价,能够及时的发展和弥补财务管理的空缺。在审计部门工作人员具体的工作过程当中,相关审计人员会对财务管理制度的各个方面进行有针对性的研究,了解各个部门的工作内容、取得的经济效益、值得提倡的部分、有待改进的部分等,有助于财务管理部门对自身的工作进行及时的反思和总结。并且能够协助财务管理部门,建立同企业长远发展目标同步的发展战略,弥补了财务管理监察不到位的缺陷,还在一定程度上节省了企业的人力资源,降低了财务管理工作部门的工作压力。通过对财务管理工作人员的客观评价以及控制,提升员工的工作效率,确保财务管理的有序进行,为企业的平稳发展保驾护航。
4结语
就目前国有企业的发展模式来看,国有企业财务管理与内部审计存在着密切的联系,主要表现在内部审计工作对财务管理工作的进行具有重要的辅助作用。财务管理同内部审计工作的密切配合,有利于国有企业内部管理机构的优化升级,切实为企业的发展服务,适合新时代下企业发展的需要。因此,在市场经济、国际贸易瞬息万变的今天,国有企业应该充分认识到财务管理同内部审计工作之间的联系,结合自身的情况制定合理有效的结合措施,充分发挥企业内部审计工作和财务管理工作的优势,实现企业的有序发展。
参考文献
[1]孙迪.浅谈国有企业财务管理与内部审计的关系[J].经营管理者,2015(4).
[2]付明.内部审计在国有企业财务管理中的作用分析[J].中国国际财经(中英文),2018(3).
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[5]代兰.完善内部控制审计改进企业财务管理[J].经营管理者,2012(6).
作者:吴琦 单位:山东广电网络有限公司菏泽分公司
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