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增值税防伪税控一机多票开票子系统Ver6.15操作手册

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 增 值 税 防 伪 税 控 一 机 多 票 开 票 子 系 统 (Ver 6.15) 操 作 手 册 一机多票开票子系统基本操作流程 一、 系统设置 1、 系统登录:进入系统→必须选择管理员→确认 2、 开始初始化:初始化起→填写主管姓名→确认→初始化成功→确认 3、 结束初始

增 值 税 防 伪 税 控

一 机 多 票 开 票 子 系 统

(Ver 6.15)

操 作 手 册

一机多票开票子系统基本操作流程

一、 系统设置

1、 系统登录:进入系统→必须选择管理员→确认

2、 开始初始化:初始化起→填写主管姓名→确认→初始化成功→确认

3、 结束初始化:初始化终→确认→结束初始化成功→确定

注意:初始化将删除系统中所有的发票资料,第一次安装本系统之后,

只操作一次,日常工作当中不可随意再操作。

4、 参数设置:(即税务信息)

A.正确填写企业的“营业地址、开户行账号、电话”;只有以管理员的

身份登录才可填写

B.“企业名称、税号、开票限额”是由税务局发行时已注册好,企业只

需核对,无法修改

5、客户编码

A.该功能是用于编写客户的基本信息,其中“编码”的长度决定了客户的

最高户数,如“00001”表示客户的户数最高是“99999”户,企业可根

据实际情况设置编码的位数,但最高不能超过16位;

B.编写过程中,“+”表示增加一行,“-”表示删除一行,编写完按“【√】”

保存数据

6、商品编码

A.该功能用于编写企业所销售的各种产品,编写方法同上(客户编码)

B. 其中“商品税目”由税务分局提供,企业必须咨询分局后在系统中正确

选择

注意:

客户的“地址、电话”栏目最多输入100个半角字符,为了避免在开票时出现异常,请仔细检查购货方的“地址、电话”栏目,该栏目不能等于97、98、99个半角字符长度。若等于这三个长度,则可在地址和电话中间增加空格,使得该栏目等于100个半角字符即可避免在开票时出现异常(或是减少字符到96个及以下半角字符也可以)

二、 发票管理

1、 发票读入:【发票管理】→【发票读入】→您确认要从IC上读入发票吗

→确认

注意:A、第一次购买发票(携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本

人身份证、公章及委托书、票种申请审批表、结业证书等,办理发

票领购簿),到当地国税分局购买发票(专用发票、普通发票)。

B、发票读入时,可同时读入多种多卷的发票,建议企业当天买票当天

读入系统,跨月将无法读入,企业无法正常抄报税

2、发票填开:(专用发票填开)发票管理→发票填开→确认发票号码→确认

A、正数发票填开方法:

a.【购货单位】从客户编码库中选择,也可以直接输入客户信息; b.【商品名称】只能够通过商品编码库中选取,除“商品名称”、“税

率”、“税额”无法修改之外,其他项目均可直接填写或修改;

c.商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系,只要给

出其中两项,系统会自动算出第三项;

d.一张发票票面最多只能填写八行商品,并且第一行的税率就决定了本

张发票的税率;

e.【打印】该按钮包括两个功能,即“保存”和“打印”。只要单击该

按钮,本张发票即保存下来,无法修改。

f.打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、

号码一致。

B、带清单发票填开:发票管理→发票填开→点击【清单按钮】→选择商品名称→退出→打印

a.开具带销货清单发票时,所有的商品信息必须全部填写到清单内,发

票票面不显示商品信息,只显示“详见销货清单”,及合计金额和税额。

b.每张发票只带一个销货清单,清单只能在“发票查询”中打印。

C、折扣发票填开:发票管理 → 发票填开→选择完商品→先打【√】,再点击

【折扣】按钮

a.当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改,先将折扣行删掉,待

修改完后再添加折扣;

b.商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录;

c.每个商品行都可以添加折扣,也可对连续多行商品统一添加折扣;折扣行

也算在商品总行数之内

D、负数发票填开:

(1)红字发票申请单填开:发票管理→红字发票申请单(菜单)→申请单填开

a.销售方申请→选择开具理由→录入原正数发票的代码和号码→下一步→

确定→填上联系电话和申请理由→打印→全打(一式两份)

b.购买方申请→已抵扣(销售退货的)→确定→选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额→填写联系电话和申请理由→打印→全

打(一式两份)

(2)负数发票填开:发票管理→专用发票填开→确定→负数→直接填开→录入

通知单号→下一步→录入原正数发票地代码和号码→下一步→确定→检查票面信息→打印

a.负数发票的票面只保留被冲销的商品,并且不允许附带销货清单,不允

许添加折扣,数量和金额为负数,单价为正数;

b.带销货清单的发票开具负数发票时,可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品,然后把所冲销的总金额填到金额栏,金额为负数。其它项都可为空。

3、发票查询:(已开发票查询)

该功能模块可以查询打印本月或本年度所开的每一张发票和销货清单。如果企业有开具增值税普通发票,在查询时系统对发票种类的排序规则是:普通发票在前,专用发票在后;同种类发票排序规则是发票号码从小到大排序。

4、发票作废:(已开发票作废)

A.【发票管理】→【发票作废】,单击选中要作废的发票(不允许双击打开)

→【作废】→确认

B、已抄税、已核销的发票不能作废;跨月的发票不能直接作废只能填开负数

发票冲销。

C、发票一旦作废将记入金税卡,无法恢复,因此要慎重使用本功能

D、对已开发票作废时,要遵守“谁开票,谁作废”的原则,只有管理员才能

作废其他操作员所开的发票

E、已经作废的发票需要将其重新打印一次,打印时系统会自动在发票的左上

角添加“作废”标志。

5、未开发票作废:【发票管理】(菜单)→发票开具管理→未开发票作废→确认

A、每次使用本菜单时,系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码,

用户无法选择;

B、发票号码一旦作废便不可再次使用,为避免误操作请注意查看当前要作废

的号码与实质发票号码是否一致。

C、未开发票作废,其金额和税额值都为零,且在查询打印中只能看到作废的

“零票”。

6、普通发票填开:【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发

三、报税处理

1、抄税处理:【报税处理】→抄税处理→本期资料→确定

A、抄税处理是将本期所开的发票明细和汇总传出到IC卡中(上报国税)

B、每月15号之前必须进行抄税处理,在报税期内必须报税,并把成功

标志读入系统,否则金税卡将自动锁死;抄本期资料时,IC卡上不

能有购票和退票信息。

C、在可选择的抄税期中,日常工作当中选择“本期资料”,“上期资料”

是指抄税过程中重抄的旧税,例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损

坏了,到国税局更换IC卡后,重新执行抄“上期资料”即可。

2、发票资料:报税处理→发票资料→增值税发票汇总表→打印

注意:打印发票资料表时,请以在当地国税分局的要求为准。

2、 状态查询:显示金税卡和IC卡的信息。企业须注意抄税起始日和锁死

期日数。

四、 核销发票

1、 使用税企通(上国税 …… 此处隐藏:1275字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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