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云南金杉监理事故隐患排查治理和反违章管理实施细则(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-06
导读: 隐患发现人 事故隐患 内容 预评估 可能导致后果 预评估等级 治理责任单位 治理期限 发现人单位 发现日期 预评估负责人签名/日期 归属职能部门 项目领导审核签名/日期 治理责任人 自 年 月 日至 年 月 日 治理经费物

隐患发现人 事故隐患 内容 预评估 可能导致后果 预评估等级 治理责任单位 治理期限 发现人单位 发现日期 预评估负责人签名/日期 归属职能部门 项目领导审核签名/日期 治理责任人 自 年 月 日至 年 月 日 治理经费物资是/否落实 治理机构人员是/否落实 累计完成治理资金(万元) 负责人 日期 日期 治理目标任务是/否落实 治理 治理时间要求是/否落实 安全措施应急预案是/否落实 治理完成情况 验收申请单位 验收组织单位 验收 验收意见 结论 验收组长 注:1.事故隐患按发现顺序编号,由单位安全部门统一下发编号,格式为:单位汉字名称简写+年号+A顺序号,如:乌弄龙12-A001.

2.本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理,验收结束后报监理部建档筹建处 备案。

—21—

生产事故隐患排查治理情况统计表

(××××年X月-××月)

填报单位:(盖章) 一般隐患 排查治理隐患企业单位 排查治理重大隐患 排查一般隐患 其中:整改已整率 改 排查重大隐患 其中:已整改销号 列入治理计划的重大隐患 重大隐患 其中:列入治理计划的重大隐患 其中: 落实治理目标任务 落实治理经费物资 落实治理机构人员 落实治理时间要求 落实安全措施应急预案 累计落实治理资金 行业和领域 整改率 合计 1、施工企业 2、其它单位 (家) (项) (项) (%) (项) (项) (%) (项) (项) (项) (项) (项) (项) (万元) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 单位负责人:(签字) 审核人: 填表人:(签字) 填报日期: 年 月 日

注:1.表中数据关系:(8)小于或等于(5)-(6);(9)、(10)、(11)、(12)、(13)分别小于或等于(8)。

2.每月报送当年1月以来的累计数。

— —22

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