谈高校内部审计对财务管理的促进作用(2)
(四)规范管理科研经费,提高科研经费使用效益
科研能力是衡量高校办学水平的一个重要标志,科研课题经费也是高校收入的一个重要组成部分。随着高校的发展,科研课题数量和?费总额也随之增长,但是各大高校对于科研课题经费的管理却仍旧停滞不前,导致科研课题经费使用效益不高,投入与产出不成正比,甚至出现了一些违规现象。
高校内部审计从科研经费内部控制、真实性、效益性三方面入手,致力于规范科研经费的管理使用。评审内部控制,指关注科研经费的使用是否建立了内部控制制度,是否有经费支出、成本核算管理规定,是否有科研成果社会及经济效益考评机制等;评审真实性,指科研经费支出是否真实合法,是否有套取资金的现象发生;评审效益性,主要分为两大块,一是科研经费使用效益,着重分析科研成本,二是科研成果所带来的社会效益及科研成果转化为生产力的经济效益。根据审计结果,规范科研经费支出,合理运用科研成果,提高科研经费使用效益。
(五)加强资产管理,保证资产安全
高校资产种类繁多,不仅包括教职工及学生日常教学办公所需资产,还包括实验室建设购置仪器设备。而如今很多高校存在着国有资产管理与财务管理脱节的现象,国有资产管理软件未能连通财务管理软件,导致国有资产管理部门与财务部门数据不相符的情况出现。这不仅反映出高校资产管理方面的欠缺,也是内控薄弱的表现。
高校内部审计应对高校购置资产的必要性进行分析,避免资产重复购置以及使用率低下的情况发生,并对教学实验耗材等低值易耗品的管理方法进行审查,避免浪费。另外,要督促国有资产管理部门与财务部门在管理资产方面加强合作,以免账实不符的情况出现。高校为加强资产管理,保证资产安全,高校内部审计必须将资产管理作为一个重点进行审计,并提出完善资产管理的意见。
但是,我们应清醒的认识到,在现阶段高校对于审计还不够重视,审计的作用还不能很好的发挥出来,审计对于财务管理的促进作用也就相当有限。所以,高校应当从管理层开始重视内部审计对于财务管理的监督促进作用,大力开展审计工作。财务人员也应转变观念,充分认识到高校内部审计旨在完善财务管理,规避财务风险,不应该对内部审计存在着抵触情绪,使得审计工作受阻。同时,高校内审部门应充分发挥监督及管理职能,全面审计高校各项经济活动,保证各项经济活动合法合规,揭示和查处各项经济活动中所存在的问题,提出解决方案和改进意见,监督问题整改和审计建议的落实,提高高校财务管理水平,保障高校持续稳定的快速发展。
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