量化考核评分表
工程质量、进度检查评分表(表一)
受检单位: 检查日期:
检查人: 复核:
安全生产检查评分表(表二)
受检单位: 年 月 日
检查人: 复核:
文明施工检查评分表(表三)
检查人: 复核:
监理单位评分表(表四)
3、资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规 范的,资料分类不清晰、归档不及时的,台 帐不全的,每项次扣 0.5-1 分。 4、假数据、假资料每次扣 10 分。 5、关键工序签认不符合规范要求的(关键工序 必须由交通部颁证监理工程师或建设部注 册监理工程师签认) ,每项扣 5 分。 l、未审批承包人质量(含工地试验室)、安全和环 保等保证体系, 或审批了的保证体系不符合规 范、合同要求的,每项次扣 1 分。 2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、 环保、检测负责人的资格,或签认了的上述主 要人员不符合合同要求的,每人次扣 1 分。 3、 对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理 不到位,再出现不符合合同要求情况的,每项 次、人次扣 1 分。 4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施, 或措施不符合规范要求或不可行的每次扣 1 分。 5、资料不全而签认了的开工报告和工序审批单 的,每
次扣 0.5 分。 6、由于监理原因,有开工报告未经审批先施工 的,每次扣 1~2 分。 7、 施工单位未及时办理设计变更手续而组织施工 的。 监理工程师未及时指出纠正或采取其他措 施的,视情况每处扣 1~2 分。 1、 验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限 的,每项扣 1-2 分。 2、 对标准试验未按规定站立进行平行复核(对比) 试验的每次扣 2 分。 3、工艺试验未按规定审批,但已开始规模施工的 每次扣 2-3 分。 4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或 不满足质量评定要求的,每次扣 0.5 - 1 分。 5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予 以签认的每次扣 5 分。 1、未按规范和合同规定办理合同的,每处扣 0.5 分。 2、基础资料不完整或签字不全,且无法弥补的, 每次扣 1 分。 3、未经授权代签的,监理员、监理组长、总监每 次扣 8 分。 4、签字造假的,每次扣 8 分。 5、签认不及时的,每次扣 1 分。
审批 保证 体系 与开 工报 告
9
材料 工序 (含工 程注 实体) 抽检 情况
8
合同 及其 他事 项管 理
8
检查人: 复核:
设计单位评分表(表五)
受检单位: 检查日期:
检查人: 复核:
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