亏损报告(3)
元;(1)、调整应收高玉海维修费和清理厕所费用挂账1,111.11元。 其他应收款共11笔,账龄全部为五年以上(具体明细见后附其它应收款清算明细表)。
1、固定资产:破产固定资产账面净值111,111.11元,其中房屋建筑物111,111.11元,构筑
物1,111,.11元,本次审计冲回多提固定资产这就11,111.11元,固定资产清算价值
111,111.11元,其中房屋建筑物111,111.11元,构筑物1,111.11元。
1、其他应付款:账面价值1,111,111.11元,清算价值1,111,111.11元。(1)、审
计调增111,111.11元,具体调整如下:a、依据农业银行盂县支行出具的农机公司贷款利息证明,补提贷款利息11,111.11元;
b、依据盂县劳动和社会保障局出具的关于a公司截止1111年1月11日欠缴各项保险的询证
函,补提养老保险11,111.11元,失业保险11,111.11元,医疗保险111,111.11元。(1)、
审计调减11,111.11元,具体调整如下: 短期借款中向高志荣借款11万元,因此笔借款利率远远高于银行同期贷款利率的四倍,
此笔贷款时间为1111年1月,经查询1111年1月银行贷款利率为1.11%,本次审计对此笔
借款高于1.11%四倍的利息做审计调整,调减其他应付款11,111.11元。
1、应付福利费:账面价值1,111.11元,本次审计调整福利费余额1,111.11元,清算价
值为1.11元。
1、应交税金:账面价值111,111.11元,清算价值111,111.11元,审计调增11,111.11
元,具体调整事项为:(1)、对账面反映的1111年至1111年1月的租金收入合计111,111.11
元补提房屋租赁房产税11,111.11元,营业税11,111.11元,城市建设税1,111.11元,合计
补提税金11,111.11元;(1)、对1111年销售门面房收入111,111.11元补提营业税
11,111.11元,城市建设税111,.11元,合计补提税金11,111.11元。
1、其他应交款:账面价值1,1,1.11元,清算价值1,111.11元,审计调增1,111.11
元,具体调整事项为:(1)、对账面反映的1111年至1111年1月的租金收入合计111,111.11
元补提教育费附加111.11元,价格调控基金111.11元,合计补提111.11元;(1)、对
1111年销售门面房收入111,111.11元补提教育费附加111.11元,价格调控基金111.11元,
合计补提111.11元。
1、未分配利润:账面价值-1,111,111元,清算价值-1,111,111.11元,(1)、审计
调增11,111.11元,具体调整如下:a、冲销应收账款坏账准备111.11元;b、冲回固
定资产多提折旧11,111.11元;c、调整其他应付款中应付高志荣贷款利息11,111.11元;d、调整福利费余额,调增
未分配利润1,111.11元。(1)、审计调减111,111.11元,具体调整如下: a、调整预付a县农机配件厂配件款(货已到,未开发票,财务未入账,截止破产清算日
货已无),调减未分配利润1,111.11元; b、调整预付省农机公司配件款(货已到,未开发票,财务未入账,截止破产清算日货已
无),调减未分配利润1,111.11元;c、调整应收1111年公司食堂备用金挂账,调减未分配利润111.11元;篇三:上市公司
审计报告模板-2011xxx 股份有限公司 审计报告及财务报表(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
止)目 一、 二、 审计报告 财务报表录页次1-2资产负债表和合并资产负债表 利润表和合
并利润表 现金流量表和合并现金流量表 所有者权益变动表和合并所有者权益变动表 财务
报表附注1-4 5-6 7-8 9-12 1-
审 计 报 告信会师报字( )第 号xxx 股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的 xxx 股份有限公司 (以下简称贵公司) 财务报表, 包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利 润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年 度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。 这种 责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当 的会计政策; (3)作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表 是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计 证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 我们考虑与财 务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。审计报告 第 1 页
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