年终决算工作布置通知
各位领导、同事:你们好!
为做好2013-的准备工作尽快完成各自工作范围内的工作,请各板块主管负责汇报各自板块内2013年1-11月财务日常工作进行分析、总结及年终决算布置工作。现将年度决算工作提前布置如下:
1、加强决算管理,做好决算基础工作
要认真组织对现金、存货、固定资产、在建工程和应收应付等各项资产、负债进行全面清查盘点及核实;做好资产盘点、核对、长期无动态存货及不良资产的处置,在建工程转固定资产等工作。
2、做好项目收入与成本费用配比工作
要加强收入及成本会计核算管理,及时与供应商、客户进行对账,核对收入成本。对提供服务但未开票的收入正确及时预估确认,并根据配比原则及时成本确认。对已做预估的收入要及时开票收款,减少预估收入形成的应收账款所占的比重。认真做好项目直接成本列支、内部分包(切块),成本划转的确定依据的工作。
3、落实科研项目进展情况,对相关支出做好结转工作 人工成本岗提前与各科研项目核算员核对相关账务,及时与核算员沟通、认真核对,及时对科研费用支出做好结转等工作,以免因为没有及时调帐,而影响年度决算工作。
4、费用报销及备用金清理工作
费用报销,报销岗对票据的真实性、合法性、合理性及手续齐全等进行审核无误后报销付款。备用金年底要及时清理,将各分公司的备用金清单送达各核算员,再由核算员送达各借款人签字确认后返回财务部,机关部室的备用金由财务部进行清理。非特殊原因备用金不得跨年,跨年的备用金借款人须出示说明并经公司经理签字批准。
5、 内部往来及关联交易的核对
为真实反映海油发展内部关联交易业务状况,保证年底关联交易对账工作顺利完成,同时减少年底内部对账工作量,按油建财务部的通知要求提前做好关联交易对账准备工作。对账差异:属于核算造成对账差异的, 应及时予以调整,原则上不得存在入账时间性差异。
6、凭证装订工作
各位要尽快把2013年11月以前的凭证装订、整理好,信用中和审计预计在12月中旬到公司进行预审,请各位同
事提前做好各自范围内的相关工作,为迎接中和审计做好工作准备。
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